一、总体审计思路 审计的过程是一系列的风险评估和风险应对的过程,其中涉及很多职业判断和经验的东西。但是除了上述高大上的东西外,审计工作还是有很多有规律可循的地方。以下讨论内容不包含风险评估和特殊的风险...
常见的152个财务内控问题及产生原因对照表
内控问题及产生原因对照表 序号 不当之处 项目 原因 1 将实现企业经济效益最大化作为内部控制体系建设的唯一目标 目标 内部控制的目标包括合规,资产安全、报告、经营和战略目标 2 某公司经理:将内部控...
内控专家的经验之谈,很务实!
前些日子我们集团总部到我们中国区进行内部审计,活活地被折磨了2个多月(1个半月的准备时间,半个月的现场审计),弄得我筋疲力尽、嗓子嘶哑,现在恨不得休个年假。因为我们集团的内部审计是出了名的严格,很多公...
篡改底稿、倒签报告…中介机构被证监会处罚,外聘专家也被罚
2019年5月15日,证监会对资产评估机构出具行政处罚,多个奇特现象体现在这个被处罚的项目中,这也是年内对评估机构出具的第一个处罚。 1、评估报告两名签字评估师没有去现场,评估工作绝大部分竟然是由外聘...
A股史上最“丑”年报:董监高声明“不保真”,能撇清责任吗?
上市公司董监高直怼自家年报成为今年年报季的一大热点,包括*ST康得、*ST赫美、*ST华信、ST西发等11家公司在内的董监高,质疑自家年报并撇清责任。然而,异议声明不具有法律意义,董监高对信息披露的材...
IPO会计审计问题汇总
股份公司设立过程中相关财务会计问题 1、股份公司设立方式 发起设立—标准发起设立、部分改制、整体改制、合并改制整体变更—有限公司依法整体变更股份公司募集设立—公开募集设立 2、以净资产出资的资产评估与...
审计该如何变革,才能成为企业更强大的战略合作伙伴?
随着全球市场的快速发展而需要对现状作出改变。 许多公司正在采用新技术,通过重组其业务模式以响应不断变化的风险状况,并使用替代策略来满足其资源需求。 内部审计一直在“转型”并逐步改进,通过风险导向的审...
固定资产审计案例
我们先看看审计的假设,其实我们的很多做法都符合这些假设,只不过,日用而不知罢了。一个人是不可能向那些不接受讨论基础的人证明任何事物的。因此亚里士多德说过这样一句话:“每一可论证的科学多半是从未经论证的...
审计报告中的低级错误,千万别犯!
在审计报告出现,前后矛盾、用词不准、结构混乱……这些看似仅仅是“不仔细”造成的问题,可能反应出编思路和架构的紊乱,大大降低了你的报告质量。 NO.1 内容前后矛盾 ×:审计评价意见与发现问题、审计建...
证监会对广东正中珠江会计所立案调查,事起康美药业审计
2019年5月9日,证监会对广东正中珠江会计事务所下发立案调查通知书(粤证调查通字190076号),正中珠江会计所被立案调查的原因是因其在康美药业股份有限公司的审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规。 事...