一、内部管理方面存在的问题 公司章程中未载明首席评估师制度,未明确约定首席评估师的职责和任职条件;未设置专户存放职业风险基金,而是将职业风险基金存放在公司基本账户中;未建立信息系统;部分资产评估师未在...
会计师事务所执业中重点关注的五大突出问题
一、银行存款和往来款的函证程序执行不到位 1.银行函证方面。一是审计底稿未记录银行存款基本户等个别重要银行账户函证未回函的原因,仅以查验银行对账单作为替代程序,未考虑必要时再次函证。二是未对银行函证回...
常见的围标串标套路
招标人的套路招标人与投标人串通 1. 泄密法 泄露投其他投标人的相关情况。 泄露标底、泄露评标情况、泄露关键人物名单,如:资格审查委员会或评标委员会名单。 2. 特殊定制法 为某个投标人,“量身定做”...
固定资产审计要点
一、固定资产管理制度审计 1.有没有固定资产管理制度?何时建立的制度?何时修订的?是否按照上级要求制定本单位固定资产管理实施细则?有关规定是否与上级相符?是否存在制度管理漏洞?2.固定资产管理制度的执...
货币资金审计常见问题
货币资金审计常见问题(一) ——检查银行对账单 做货币资金呢,大家肯定上来就是要银行对账单的,那么对于银行对账单要注意哪些问题呢? 01 要多少对账单? 每个账户,全年的对账单都需要的! 因为我们要银...
IPO关联方认定、关联交易问题整理
关联交易是市场经济中普遍存在的的经济现象,同时也是投资及IPO尽职调查的重点关注项目之一,关联交易事项的处理对投资时的投资决策及企业IPO都起到决定性的作用。 虽然关联交易问题不是上市审核的实质性问题...
怎么快速从财务报表中判断公司的问题
财报是分析公司的起点,投资者应深刻认识行业及企业的特性,再结合财报数据,才可能做出正确的决定。 而认识行业和企业,阅读财报是必经之路,大量阅读行业内重要企业的财报,是取得投资比较优势的重要途径。 对于...
审计工作方案之供应商管理审计要点
一、供应商管理制度审计 1.审查供应商管理制度有没有实施细则?何时建立的制度?何时修订的?关键控制环节是否与上级制度相符?现行的流程是否与制度规定一致?是否存在制度管理方面的漏洞?2.供应商管理制度的...
内部审计视角下公立医院后勤物资成本管控
公立医院后勤物资在医院的成本支出中占有较大比重,在维持医院健康运转及医院社会效益和经济效益方面发挥着重要影响。当前许多公立医院后勤物资在使用的合理性与高效性方面还存在诸多问题。因此,如何有效提高医院后...
经济责任审计要点
一、贯彻落实上级重大经济工作方针政策、决策部署情况 1.围绕上级制定的重大经济工作方针政策和决策部署,确定审计重点内容和对象,审查被审计单位对重大政策措施的贯彻落实情况。(实务中常见的是被审计单位无实...